内部审计通知
浏览次数:
次
来源:滨州市
各管理部、市中心有关科室:
按照中心要求,经主任办公会研究同意,内审小组将对惠民、开发区、北海新区管理部进行2017年第四季度内部审计,并对阳信、博兴、沾化管理部第三季度整改落实情况进行检查,请各县区管理部做好准备。
一、时间
2018年1月17日至1月31日。特殊情况另行通知。
二、人员
组 长:康涛
副组长:卜玉萍
成 员:曹珍、王风云、崔云云、刘昌霖、张梅、王培
三、内容
1、康涛主任赴县区调研党建情况,督导公积金政策落实、廉政风险防控等情况;
2、对缴存、支取、贷款、会计核算等业务合规情况进行检查;
3、对贷后停缴及逾期情况进行检查;
4、对2017年第三季度内审发现问题的整改落实情况进行检查。
四、其它
内部审计人员要服从工作安排,遵守工作纪律,在审计工作中严格遵守职业道德规范,坚持实事求是、客观公正、保守秘密的原则。
2018年1月17日
编辑:管理员
打印
关闭