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内部审计通知

2018/01/23 1.2w 阅读 277 点赞

内部审计通知

浏览次数: 次 来源:滨州市

各管理部、市中心有关科室:

按照中心要求,经主任办公会研究同意,内审小组将对惠民、开发区、北海新区管理部进行2017年第四季度内部审计,并对阳信、博兴、沾化管理部第三季度整改落实情况进行检查,请各县区管理部做好准备。

一、时间

2018年1月17日至1月31日。特殊情况另行通知。

二、人员

组  长:康涛

副组长:卜玉萍

成  员:曹珍、王风云、崔云云、刘昌霖、张梅、王培 

三、内容

1、康涛主任赴县区调研党建情况,督导公积金政策落实、廉政风险防控等情况;

2、对缴存、支取、贷款、会计核算等业务合规情况进行检查;

3、对贷后停缴及逾期情况进行检查;

4、对2017年第三季度内审发现问题的整改落实情况进行检查。

四、其它

内部审计人员要服从工作安排,遵守工作纪律,在审计工作中严格遵守职业道德规范,坚持实事求是、客观公正、保守秘密的原则。

                                2018年1月17日


编辑:管理员

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评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!